|
Faktúra |
27
|
strava
|
857,16 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
22/2016
|
05.02.2025 |
Gastro Služby s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
Faktúra |
28
|
preddavok plynu - byt ul.Lieskovská
|
64,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
6300083709
|
05.02.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
Faktúra |
29
|
preddavok plynu - byt ul.Karpatská
|
54,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
6300103494
|
05.02.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
Faktúra |
30
|
internet
|
47,99 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-BSŠG/2023/15
|
05.02.2025 |
O Net, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
Faktúra |
31
|
preddavok el.energie - byt ul.Karpatská
|
48,62 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
140186589
|
07.02.2025 |
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
Faktúra |
245
|
utierky na ruky
|
147,31 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
25.10.2024 |
Damito, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
Faktúra |
243
|
knihy
|
49,50 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
22.10.2024 |
Filia - Asociácia pre etickú výchovu a chcrakter |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
Faktúra |
61
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
98,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-BSŠG-2024/10
|
10.03.2025 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
|
nájomné - byt ul.Lieskovská
|
171,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-BSŠG/8/2022
|
13.02.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
Faktúra |
92
|
nová kopírka - kabinet č.93
|
879,20 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
24.04.2024 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
93
|
vyúčtovanie nákladov r.2023 nebytových priestorov - telocvična
|
119,53 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
26.04.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
94
|
vyúčtovanie nákladov r.2023 nebytových priestorov - škola
|
10 960,35 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
9/2019
|
26.04.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
95
|
utierky na ruky, toaletný papier
|
393,70 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
26.04.2024 |
Damito, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
|
reklama
|
1 020,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
28.02.2024 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
Faktúra |
|
revízie hasiacich prístrojov
|
156,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
16.02.2024 |
Pyroslovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
Faktúra |
|
rozbor vody
|
99,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
16.02.2024 |
TVK a.s. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
Faktúra |
|
školenie
|
154,80 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
|
13.02.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
Faktúra |
|
telefón
|
43,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-3/2019
|
13.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
Faktúra |
|
výkon zodpovednej osoby
|
39,60 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
Z-BSŠG/2023/18
|
13.02.2024 |
GET PROFI s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
Faktúra |
|
nájomné byt ul.Karpatská
|
98,00 |
s DPH |
RNDr. Habová Jana
|
21/2018
|
13.02.2024 |
MBP s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |